Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría

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Periodo Nombre Archivo Anexos
2015 Ver Archivo Ver Anexos
2016 Ver Archivo Ver Anexos
2016 Ver Archivo Ver Anexos
2016 Ver Archivo Ver Anexos
2016 Ver Archivo Ver Anexos
2017 Ver Archivo Ver Anexos
2017 Ver Archivo Ver Anexos
2017 Informe Rendición de Cuentas Ver Archivo Ver Anexos
2017 Rendición de cuentas Ver Archivo Ver Anexos
2017 Rendición de Cuentas Ver Archivo Ver Anexos
2017 Informe Rendición de Cuentas 4 Diciembre de 2017 Ver Archivo Ver Anexos
2018 Pre informe rendición de cuentas enero 1 a mayo 30 de 2018 Ver Archivo Ver Anexos
2018 Informe de Rendición de Cuentas 2018-1 Ver Archivo Ver Anexos
2018 Pre informe rendición de cuentas diciembre de 2018-II Ver Archivo Ver Anexos
2018 Informe rendición de cuentas diciembre de 2018-II Ver Archivo Ver Anexos
2019 Informe de Rendición de Cuentas 2019-I Ver Archivo Ver Anexos
2019 Pre informe para la rendición de cuentas Ver Archivo Ver Anexos
2019 Informe Final de la Rendición de cuentas 2019 – II Ver Archivo Ver Anexos
2020 Informe ejecutivo Rendición de Cuentas 2020-1 Ver Archivo Ver Anexos
2020 Informe Rendición de Cuentas Año 2020 semestre II Ver Archivo Ver Anexos
2020 Informe ejecutivo Rendición de Cuentas 2020-II Ver Archivo Ver Anexos
2021 Informe de Rendición de Cuentas 2021 Ver Archivo Ver Anexos
2021 Informe ejecutivo Rendición de Cuentas 2021 Ver Archivo Ver Anexos
2022 PRE-INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 Ver Archivo Ver Anexos
2022 INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 Ver Archivo Ver Anexos
2023 Informe de Gestión ante el Concejo Municipal 2023 Ver Archivo Ver Anexos
2023 Informe final - Rendición Pública de Cuentas 2023 Ver Archivo Ver Anexos
Periodo Nombre Informe Archivo
Nombre Archivo
Periodo Nombre Informe Archivo Anexos

Nombre Ente Control Dependencia Archivo Enlace
Plan de Mejoramiento 2023 Contraloría Municipal de Itagüí Oficina de Control Interno Ver Archivo
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Plan de Mejoramiento 2022 Ver Archivo
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Plan de Mejoramiento 2021 Ver Archivo
Informe de seguimiento a riesgos de gestión Primer Semestre 2021 Ver Archivo
Nombre Ente Control Dependencia Archivo Enlace
Plan de Mejoramiento 2020 Ver Archivo
INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MOJORAMIENTO Ver Archivo
Informe seguimiento planes e mejoramiento - Vigencia 2020 Ver Archivo
Nombre Ente Control Dependencia Archivo Enlace
Informe Auditoria ICONTEC Ver Archivo
Nombre Ente Control Dependencia Archivo Enlace
Informe Auditoria ICONTEC Ver Archivo
Plan de Mejoramiento 2015 Ver Archivo

Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2024-03-01 Programa y Plan de auditorías, control interno, vigencia 2024. Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2023-08-30 Informe de Auditoría Interna – Gestión de Bienes y Servicios Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2023-08-30 Informe de Auditoría Interna – Gestión de Talento Humano Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2023-11-01 Informe de Auditoría Interna – Planeación Institucional, Gestion de Comunicaciones y Tecnologías de la Información Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2023-11-01 Informe de Auditoría Interna – Atención al Usuario Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2023-12-01 Informe de Auditoría Interna – Derechos Humanos Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2023-11-01 Informe de Auditoría Interna – Penales y de Familia Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2023-12-01 Informe de Auditoría Interna – Vigilancia Administrativa y de la Conducta Oficial Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2023-12-01 Informe de Auditoría Interna – Derechos Colectivos y del Ambiente Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2022-07-05 FEM-09 Informe de auditoría interna PLANEACION, TI, COMUNICACIONES 2022 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2022-09-19 FEM-09-Informe-de-auditoria-interna-BIENES-Y-SERVICIOS 2022 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2022-07-29 FEM-09-Informe-de-auditoria-interna-GESTION-DOCUMENTAL 2022 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2022-07-07 FEM-09 Informe de auditoria TALENTO HUMANO, BIENES Y SERVICIOS Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2022-07-21 FEM-09 Informe de auditoria VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 2022 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2022-07-11 FEM-09 Informe de auditoría ATENCION AL CIUDADANO 2022 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2022-07-27 FEM-09 Informe de auditoría interna COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 2022 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2022-07-13 FEM-09 Informe de auditoría interna DERECHOS HUMANOS DDHH 2022 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2022-08-03 FEM-09 Informe de auditoría interna PENAL Y DE FAMILIA 2022 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2021-05-24 Auditoria al Proceso de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2020-12-01 Informe de Auditoría Realizada por la Contraloría Municipal de Itagüí - Vigencias 2019 Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2018-06-14 AUDITORIA PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2018-08-24 AUDITORIA PROCESO DE PLANEACION INSTITUCIONAL 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2018-05-31 AUDITORIA PROCESO PENAL Y FAMILIA 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2018-08-01 AUDITORIA CAJA MENOR 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2018-04-25 AUDITORIA PROCESO DE ATENCION AL CUIDADANO 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2018-08-09 AUDITORIA PROCESO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2016-07-16 AUDITORIA PROCESO DE DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2018-07-07 AUDITORIA PROCESO DE EVALUACION Y MEJORAMIENTO 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2023-08-14 AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Y TALENTO HUMANO 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
2018-08-24 AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE LA COMUNICACION 2018 Oficina de Control Interno de Gestión Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2017-03-31 Informe Definitivo de Auditoria Exprés 1-2017 Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
2017-07-19 Comunicación Informe Definitivo de Auditoria 21-2017 Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
2017-03-01 Auditoria Expres Vigencia Fiscal 2016-2017 Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2016-09-01 Informe auditoria-9-2016-contraloría municipal de Itagüí Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
2016-12-01 INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
2017-03-31 Informe Definitivo Vigencia Fiscal 2016 Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2015-12-01 INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
2016-11-01 Informe definitivo de auditoría realizada por la contraloría municipal de Itagüí realizado a la personería municipal a la vigencia fiscal 2015 Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
Fecha Nombre Ente de Control Archivo Enlace
2014-12-01 Auditoria 37 Regular a la Personería Municipal Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo
2015-12-01 Informe auditoria 29-2015 Contraloría Municipal de Itagüí Ver Archivo